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通知公告
  • 2016年度中共宁德市委党史研究室部门决算说明
  • 2017-07-24 来源:中共宁德市委党史研究室 作者:中共宁德市委党史研究室
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    按照《宁德市人民政府办公室关于批复中共宁德市委党史研究室2016年度部门决算的通知》(宁政办管[2017]30号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    中共宁德市委党史研究室的主要职责是:

    (一)传达、贯彻中央和省、市委有关党史工作的指示及部署;制定党史工作规划,指导和协调全市党史工作。

    (二)完成市委交给的征集、研究、编写中共宁德(闽东)地方史任务;编辑、撰写党史著作,出版党史刊物。

    (三)为市委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见。

    (四)完成省委党史研究室和市委交给的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究、编纂任务,并向中央和省、市委有关部门提供重要史料。

    (五)组织开展党史、革命史的宣传教育活动及纪念活动。

    (六)承担市委授权和有关部门委托的涉及宁德(闽东)地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品的审查任务。

    (七)组织、协调全市党史系统课题研究和成果评审、管理;组织党史学术讨论和工作经验交流;开展区际间、部门间党史研究任务协作;组织党史系统干部培训工作。

    (八)指导全市中共党史研究工作。

    二、部门预算单位基本情况

    中共宁德市委党史研究室包括人秘科、征研科、宣编科3个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    中共宁德市委党史研究室

    财政核拨

    9

    9

    三、部门主要工作总结

    2016年,宁德市委党史研究室主要任务是:传达、贯彻上级有关党史工作的指示及部署,制定党史工作规划,指导和协调全市党史工作;完成市委交给的征集、研究、编写中共宁德地方史任务,编辑、撰写党史著作,出版党史刊物;为市委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见;完成上级党史部门和市委交给的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究、编纂任务,并向上级有关部门提供重要史料;组织开展党史、革命史的宣传教育活动及纪念活动;承担市委授权和有关部门委托的涉及宁德地方党史和重要人物题材的出版物和影视作品的审查任务;组织、协调全市党史课题研究和成果送审、管理;参加党史学术讨论和工作经验交流;加强兄弟县(市、区)党史研究任务协调。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)制定党史工作规划,指导和协调全市党史工作。

    (二)征集、研究、编写中共宁德地方史任务,编辑、撰写党史著作,出版党史刊物。

    (三)组织开展党史、革命史的宣传教育及纪念活动。

    (四)积极做好革命遗址保护和开发利用工作,服务红色旅游。

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年中共宁德市委党史研究室部门年初结转和结余31.19万元,本年收入148.44万元,本年支出175.56万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00元,年末结转和结余4.07万元。

    (一)2016年收入179.63万元,比2015年决算数减少8.22万元,下降4.38%,具体情况如下:

    1.财政拨款收入148.44万元,其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    (二)2016年支出175.56万元,比2015年决算数增加18.9万元,增长12.06%,具体情况如下:

    1.基本支出106.27万元。其中,人员支出96.13万元,公用支出10.14万元。

    2.项目支出69.29万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出175.56万元,比2015年决算数增加18.9万元,增长12.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)行政运行91.99万元,较2015年决算数增加22.87万元,增长33.09%。主要原因是调资和公用支出经费增加。

    (二)一般行政管理事务16万元,较2015年决算数减少10.63万元,下降39.92%。主要原因是市比照享受原中央苏区政策工作专项经费上年结转后变为其他科目支出。  

    (三)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出9万元, 较2015年决算数减少16万元,下降64%。主要原因是军民融合展示馆布展工程基本完成,该专项经费支出减少。

    (四)其他一般公共服务支出22.10万,较2015年决算数增加15.2万元,增长220.29%。主要原因是市比照享受原中央苏区政策工作专项经费由上年末追加经费结转到今年,故大部分经费在今年支出。

    (五)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出22.19万元, 较2015年决算数增加22.19万元,增长100%。主要原因是新增申请创建军民融合深度发展试验区工作专项经费开支。

    (六)归口管理的行政单位离退休0.71万元,较2015年决算数减少17.25万元,下降96.05%。主要原因是离退休人员工资转由社保发放,不再从本单位支出。

    (七)行政单位医疗6.05万元,较2015年决算数增加1.11万元,增长30.57%。主要原因是调资后医疗保险、工伤生育险基数提高。

    (八)住房公积金7.52万元,较2015年决算数增加1.41万元,增长43.70%。主要原因是调资住房公积金缴费基数提高。

    六、政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,与2015年相比持平。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出9.86万元,同比增长52.63%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,

    (二)公务用车购置及运行费9.73万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.73万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费增长0%,公务用车运行费增长79.19% ,主要是: 除本单位公务用车支出外,还包括市委申苏(申融)工作领导小组的公务用车支出。

    (三)公务接待费0.14万元。主要用于用于上级下来检查、督促、指导工作,下基层检查、督促、调研指导工作,基层上来汇报工作等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数13人。与2015年相比,公务接待费支出下降86.54%,主要是: 严格规范人均接待标准。

    八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出10.14万元,比2015年增长19.53%,主要是:新增1名副处级调研员。

    九、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与2015年相比,增长0%。

    十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:  1.2016年度收支决算总表

           2.2016年度收入决算表

           3.2016年度支出决算表

           4.2016年度财政拨款收支决算总表

           5.2016年度一般公共财政拨款支出决算表

           6.2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

    7.2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

           8.2016年度政府性基金支出决算表

           9.2016年度部门决算相关信息统计表

           10.2016年度政府采购情况表




    2016年部门决算公开表.xls


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